ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23.04.2024г. с. Сторожевое № 70
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет
№ 13 от 24.02.2016г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава администрации сельского поселения
Сторожевской сельсовет_____________Р.К. Карпова
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Сторожевской сельсовет
от 23.04.2024г. № 70
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2026 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории-сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016—2026 годы»
(далее Программы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района (далее – Сторожевской сельсовет) |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2016-2026 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах". 3."Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах ". 5."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах"
|
Цели муниципальной программы |
1.Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения 2.Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Индикаторы цели |
- количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения, ед.; - создание новых рабочих мест, ед.; - темп роста налоговых поступлений, %; - количество площадок ТБО (сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.; - количество дорог общего пользования с твердым покрытием, км.; -количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности, ед.; - количество пожарных водоемов и гидрантов , ед.; - количество мест отдыха, пляжей, ед.; - количество проживаемого населения, чел.; - ввод жилья, кв.м.; -Доля сельского населения в общей численности населения Липецкой области % -Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств,% -Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах,% |
Задачи муниципальной программы |
1 Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. 2 Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения; 3 Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения. 4 Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. 5.Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения . 6.Увеличение доли светильников Уличного освещения , оснащенными приборами учета электроэнергии . 7.Удовлетворение потребностей населения, проживающего на сельских территориях, в благоустроенном жилье; 8.Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. |
Показатели задач |
1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %. 1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %. 1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %.. 2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %. 2.2.Доля населения , участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, %. 3.1 Динамика сокращения деструктивных событий 4.1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, %. 4.2. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел. 4.3.Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения ед; 4.4.Увеличение доли светильников уличного освещения , оснащенными приборами учета электроэнергии ед; |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 155 696,2 тыс. руб. из них: 2016 год- 10 701,4 тыс.руб. 2017 год- 7 918,6 тыс.руб. 2018 год- 9 969,2 тыс.руб. 2019 год –9 571,7 тыс.руб. 2020 год –12 831,8 тыс. руб. 2021 год –7 983,7 тыс. руб. 2022 год –9 467,5 тыс. руб. 2023 год –27 882,3 тыс. руб. 2024 год –27 268,7 тыс. руб. 2025 год – 16 411,8 тыс. руб. 2026 год -15 689,5 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
|
В результате реализации программы к 2026 году предполагается: - повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления; - повысить уровень пожарной безопасности; - повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства; - повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом. Экономия энергоресурсов; Снижение за период реализацию Подпрограммы затрат местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов; Полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах администрации сельского поселения с энергоснабжающей организацией |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Сторожевской сельсовет находится в центральной части Усманского района. Южная граница проходит с землями Девицкого, Пригородного сельского поселения, на западе с землями Никольского сельского поселения, на севере с землями Пушкарского сельского поселения, на востоке с землями Сторожевско- Хуторского и Завальновского сельского поселения.
Территория поселения составляет 102,53кв.км.
В состав поселения входят: село Сторожевое, село Красное, пос. с-за Ударник, деревня Терновка
Административный центр - с. Сторожевое
По территории поселения проходят:
- Федеральная дорога протяженностью 13,6 км;
- дороги муниципального значения протяженностью 42,507км;
- река «Усманка».
Имеется 1 пруд.
Всего улиц - 13, из них в селе Сторожевое - 7,
в селе Красное - 2 ,
в д. Терновка – 1,
в пос. с-за «Ударник»- 3
На территории поселения зарегистрированы:
1. Хозяйствующие субъекты:
- 4 фермерских хозяйства;
- отделение связи с. Сторожевое;
- отделение связи с. Красное;
- отделение сбербанка № 386 с. Сторожевое;
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Сторожевое;
- медпункт с. Красное;
- медпункт пос. с-за «Ударник»;
- основная школа с. Сторожевое
- детский сад «Березка» с. Сторожевое
- детский сад «Колосок» пос. с-за «Ударник»
- Досуговый центр с.Сторожевое, в который входят: библиотека с. Сторожевое, библиотека с. Красное, библиотека пос. с-за «Ударник», клуб с. Красное, клуб пос. с-за Ударник и Дом Культуры с. Сторожевое,
3. Торговые предприятия:
- магазины (ПО «Усмань»)2 шт. с. Сторожевое,
- магазин Магнит
- магазин с. Красное (ООО «Глеб»),
- магазин с. Сторожевое «КорАл»
Имеется памятник воинам Великой Отечественной войны, 12 детских площадки, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля), 3 места захоронения умерших. Оборудован 1 пляж для отдыха и купания.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Сторожевской сельсовет до 2027 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 3. " Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах ".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 6. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах"
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 155 696,2 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах" – 40 369,6 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах"- 5,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3." Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах "- 71 515,0 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах" – 41 306,7 тыс.руб;
Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах "- 900,0 тыс.руб.
Подпрограммы 6."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах"-1 600,0 тыс. руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сторожевской сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2026 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет |
|
|
|||||||||||||
3 |
Индикатор цели |
|||||||||||||||
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
50,8 |
50,9 |
60 |
60,1 |
60,2 |
60,3 |
60,4 |
60,4 |
60,4 |
|||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы |
% |
44,7 |
51 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55,1 |
55,2 |
55,3 |
55,3 |
55,3 |
||
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
||||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы |
% |
51 |
51 |
60 |
65 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
79 |
79 |
||
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
||||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы |
% |
40,4 |
40,6 |
40,8 |
50 |
50,2 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
50,7 |
50,8 |
50,8 |
50,8 |
||
Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
||||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы |
% |
50,5 |
50,7 |
50,9 |
60,1 |
60,3 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
74 |
74 |
||
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
||||||||||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|
|||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 |
% к предыдущему году |
76 |
75 |
73 |
71 |
70 |
69 |
68 |
67 |
66 |
65 |
65 |
65 |
||
-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
||||||||||||||||
11 |
|
|
|
|||||||||||||
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2025 годах". |
||||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
|
|||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 |
чел. |
1 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
||||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 |
% |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
||||||||||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 344,3 |
2 924,4 |
3 077,1 |
3 079,7 |
3 113,4 |
3 079,7 |
3 079,7 |
4 155,0 |
5 175,6 |
4 075,6 |
4 075,1 |
||
"Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
4 313,9 |
2 876,2 |
3 077,1 |
3 079,7 |
3 113,4 |
3 079,7 |
3 079,7 |
4 119,9 |
5 136,6 |
4 036,6 |
4 036,6 |
||||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Х |
30,4 |
48,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,1 |
39,0 |
39,0 |
38,5 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения (муниципальных служащих) |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 193,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 561,4 |
1 712,4 |
1 712,4 |
1 712,4 |
||
Местный бюджет |
Х |
2 193,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 561,4 |
1 712,4 |
1 712,4 |
1 712,4 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о ра-боте в органах местного самоуправле-ния сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 251,3 |
1 352,9 |
1 352,9 |
1 352,9 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 251,3 |
1 352,9 |
1 352,9 |
1 352,9 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 883,4 |
1 041,5 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 183,1 |
1 607,3 |
971,3 |
971,3 |
||
Местный бюджет |
Х |
1 883,4 |
1 041,5 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 183,1 |
1 607,3 |
971,3 |
971,3 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
19 |
Иные бюджетные ассигнования |
Всего, тыс.руб |
Х |
161,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
161,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
20 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
33,3 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
26,0 |
27,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
15,5 |
20,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
26,0 |
27,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
21 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания спе-циалиста по муниципальным закуп-кам |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
22 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях со финансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
39,9 |
48,4 |
19,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
56,1 |
48,4 |
27,0 |
27,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
16,2 |
20,0 |
19,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
21,0 |
21,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
23,7 |
28,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,1 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
23 |
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
13,6 |
5,0 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
16,5 |
12,0 |
11,5 |
||
Местный бюджет |
Х |
5,8 |
6,6 |
5,0 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
6,7 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
11,5 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
24 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74,1 |
407,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74,1 |
407,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
25 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Капитальный ремонт здания сельской администрации по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Сторожевое, ул. Школьная, д. 54 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
26 |
Задача 2 Подпрограммы 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
|||||||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 |
человек |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Человек получающих выплаты |
||||||||||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
29 |
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
30 |
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
31 |
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
32 |
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
33 |
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
34 |
Реализация направления расходов ос-новного мероприятия " Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения " Социальное обеспечение и иные выплаты населе-нию |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
35 |
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
36 |
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
37 |
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
38 |
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
39 |
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
40 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 344,3 |
2 924,4 |
3 077,1 |
3 079,7 |
3 113,4 |
3 079,7 |
3 079,7 |
4 165,0 |
5 235,6 |
4 135,6 |
4 135,1 |
||
Местный бюджет |
Х |
4 313,9 |
2 876,2 |
3 077,1 |
3 079,7 |
3 113,4 |
3 079,7 |
3 079,7 |
4 129,9 |
5 196,6 |
4 096,6 |
4 096,6 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
30,4 |
48,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,1 |
39,0 |
39,0 |
38,5 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
41 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах". |
|||||||||||||||
42 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
||||||||||||||||
44 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
45 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
46 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
47 |
Подпрограмма 3 – Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах |
|||||||||||||||
48 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||
49 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 |
км |
0,85 |
0,9 |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||
Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
||||||||||||||||
50 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
2 427,4 |
2 450,4 |
1 800,0 |
1 800,0 |
3 312,2 |
4 005,5 |
0,0 |
0,0 |
||
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
2 427,4 |
2 450,4 |
1 800,0 |
1 800,0 |
3 312,2 |
4 005,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
51 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
2 427,4 |
2 450,4 |
1 800,0 |
1 800,0 |
3 312,2 |
4 005,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
2 427,4 |
2 450,4 |
1 800,0 |
1 800,0 |
3 312,2 |
4 005,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
52 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|||||||||||||||
53 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
||||||||||||||||
54 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 |
ед. |
40 |
100 |
195 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
||||||||||||||||
55 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 |
ед. |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
||||||||||||||||
56 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
||||||||||||||||
57 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
669,1 |
1 110,4 |
1 668,2 |
1 383,7 |
4 519,8 |
500,0 |
1 983,8 |
14 663,7 |
11 628,4 |
7 223,3 |
6 501,5 |
||
"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Местный бюджет |
Х |
568,0 |
857,5 |
1 023,0 |
1 183,7 |
1 311,2 |
500,0 |
500,0 |
3 636,7 |
5 541,7 |
3 223,3 |
2 501,5 |
|||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
101,1 |
252,9 |
645,2 |
200,0 |
1 270,9 |
0,0 |
1 483,8 |
8 271,1 |
6 086,7 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 274,2 |
0,0 |
0,0 |
467,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
663,5 |
0,0 |
0,0 |
2 288,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
58 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Модернизация сетей наружного освещения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
568,0 |
157,5 |
861,7 |
1 158,2 |
1 090,0 |
500,0 |
500,0 |
973,2 |
750,4 |
750,4 |
750,4 |
||
Местный бюджет |
Х |
568,0 |
157,5 |
861,7 |
1 158,2 |
1 090,0 |
500,0 |
500,0 |
973,2 |
750,4 |
750,4 |
750,4 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
59 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
60 |
Реализация направления расходов основного мероприятия -Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 820,8 |
3 750,9 |
1 432,5 |
710,7 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 820,8 |
3 750,9 |
1 432,5 |
710,7 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
61 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Организация освещения улиц на территории сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
952,9 |
0,0 |
0,0 |
780,0 |
0,0 |
0,0 |
759,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
759,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
252,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
62 |
Реализация направления расходов основного мероприятия--Приобретение игрового (спортивного) оборудования |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
63 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Устройство детской и спортивной площадки |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 117,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 067,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
415,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
557,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
64 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Установка детской и спортивной (тренажерной) площадки в поселке с-за Ударник Усманского района |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
404,1 |
0,0 |
0,0 |
467,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
203,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79,2 |
0,0 |
0,0 |
467,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
65 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Обустройство детской и спортивной (тренажерной) площадки в с. Красное администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82,9 |
0,0 |
1 483,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 483,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
66 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Благоустройство детской и спортивной (тренажерной) площадки в пос. с-за «Ударник» Усманского района |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
67 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Восстановление историко - культурного памятника погибшим воинам – землякам, расположенного по адресу: ул. Центральная с. Сторожевое Усманского района Липецкой области |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
68 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Обустройство памятника погибшим воинам 1-2 этапы по ул. Центральная с. Сторожевое |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 785,4 |
701,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
701,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 785,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
69 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-обустройство площади ул. Центральная в с. Сторожевое Усманского района Липецкой области |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 085,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 085,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
70 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Приобретение дополнительного оборудования для механизированной уборки территории |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
71 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Обустройство общественной парковой зоны по ул.Центральная напротив домов 43-45 в с.Сторожевое, ул.Школьная, д.54 (1-5 этап). |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 354,6 |
4 040,4 |
4 040,4 |
4 040,4 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83,5 |
40,4 |
40,4 |
40,4 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 271,1 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
72 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Обустройство ул. Центральная с. Сторожевое |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
301,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
301,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
73 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Капитальный ремонт почтового отделения в с. Красное Усманского района Липецкой области |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
806,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
161,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
645,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
74 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 610,1 |
1 281,2 |
3 424,0 |
3 811,1 |
6 970,2 |
2 300,0 |
3 783,8 |
17 975,9 |
15 633,9 |
7 223,3 |
6 501,5 |
||
Местный бюджет |
Х |
568,0 |
857,5 |
1 023,0 |
1 183,7 |
1 311,2 |
500,0 |
500,0 |
3 636,7 |
5 541,7 |
3 223,3 |
2 501,5 |
||||
Районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
2 427,4 |
2 450,4 |
1 800,0 |
1 800,0 |
3 312,2 |
4 005,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
101,1 |
252,9 |
645,2 |
200,0 |
1 270,9 |
0,0 |
1 483,8 |
8 271,1 |
6 086,7 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 274,2 |
0,0 |
0,0 |
467,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
663,5 |
0,0 |
0,0 |
2 288,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
75 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах". |
|||||||||||||||
76 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||
77 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 |
ед. |
3 |
5 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
||||||||||||||||
78 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 |
ед. |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
||||||||||||||||
79 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 397,0 |
2 463,0 |
3 456,4 |
2 619,9 |
2 687,2 |
2 543,0 |
2 543,0 |
5 739,9 |
6 379,2 |
5 032,9 |
5 032,9 |
||
"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Местный бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 920,9 |
2 176,9 |
2 101,4 |
2 100,0 |
2 100,0 |
4 871,7 |
5 371,3 |
5 032,9 |
5 032,9 |
|||
Районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
868,2 |
955,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
80 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
868,2 |
955,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
868,2 |
955,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
81 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
4 871,7 |
5 318,4 |
5 032,9 |
5 032,9 |
||
Местный бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
4 871,7 |
5 318,4 |
5 032,9 |
5 032,9 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
82 |
Укрепление материально-технической базы досуговых центров |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
83 |
Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в здании соцкультбыта |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
76,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
76,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
84 |
На поддержку инициативного проекта - Капитальный ремонт в здании Досугового центра администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
85 |
Региональный проект «Культурная среда» |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
86 |
Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности. |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
87 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||
88 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 |
ед. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Количество проведенных спортивных мероприятий |
||||||||||||||||
89 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
1,6 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Местный бюджет |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
1,6 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
90 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
1,6 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
1,6 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
91 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 447,0 |
2 513,0 |
3 467,1 |
2 679,9 |
2 747,2 |
2 603,0 |
2 603,0 |
5 741,5 |
6 399,2 |
5 052,9 |
5 052,9 |
||
Местный бюджет |
Х |
2 004,0 |
2 070,0 |
2 931,6 |
2 236,9 |
2 161,4 |
2 160,0 |
2 160,0 |
4 873,3 |
5 391,3 |
5 052,9 |
5 052,9 |
||||
Районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
868,2 |
955,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
92 |
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
|||||||||||||||
93 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|||||||||||||||
94 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 |
|
0 |
0 |
388,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
|||||||||||||||
95 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
96 |
Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
97 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
98 |
Подпрограмма 6 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Сторожевской сельсовет на 2020-2026 годы» |
|||||||||||||||
99 |
Задача 1 Подпрограммы 6 – Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Сторожевской сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон) |
|||||||||||||||
100 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
|
Х |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке территорий сельских поселений |
Местный бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
102 |
Реализация направления расходов основного мероприятия-Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
103 |
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Х |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
104 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
10 701,4 |
7 918,6 |
9 969,2 |
9 571,7 |
12 831,8 |
7 983,7 |
9 467,5 |
27 882,3 |
27 268,7 |
16 411,8 |
15 689,5 |
||
местный бюджет |
Х |
8 055,9 |
5 973,7 |
7 031,7 |
6 500,3 |
6 586,0 |
5 739,7 |
5 739,7 |
12 639,9 |
16 129,6 |
12 372,8 |
11 651,0 |
||||
районный бюджет |
Х |
2 384,0 |
1 513,8 |
2 292,3 |
2 871,4 |
2 894,4 |
2 244,0 |
2 244,0 |
4 180,4 |
4 960,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Х |
261,5 |
431,1 |
645,2 |
200,0 |
1 310,9 |
0,0 |
1 483,8 |
8 306,2 |
6 125,7 |
4 039,0 |
4 038,5 |
||||
федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 377,0 |
0,0 |
0,0 |
467,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные средства |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
663,5 |
0,0 |
0,0 |
2 288,2 |
52,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района (далее – Сторожевской сельсовет) |
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 40 369,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 4 344,3 тыс. руб.; 2017 год – 2 924,4 тыс. руб.; 2018 год – 3 077,1 тыс. руб.; 2019 год – 3 079,7 тыс. руб.; 2020 год – 3 113,4 тыс. руб; 2021 год – 3 079,7 тыс. руб; 2022 год – 3 079,7 тыс. руб; 2023 год – 4 165,0 тыс. руб; 2024 год – 5 235,6 тыс. руб; 2025 год – 4 135,6 тыс. руб; 2026 год - 4 135,1 тыс. руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. |
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
всего - 40 369,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 40 139,4 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0,0 руб.;
за счет средств областного бюджета – 230,2 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района (далее – Сторожевской сельсовет) |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 5,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс.руб.; 2018 год – 1,0 тыс. руб.; 2019 год – 1,0 тыс. руб; 2020 год – 1,0 тыс. руб; 2021 год – 1,0 тыс. руб; 2022 год – 1,0 тыс. руб; 2023 год – 0,0 тыс. руб; 2024 год – 0,0 тыс. руб; 2025 год – 0,0 тыс. руб; 2026 год - 0,0 тыс. руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 2ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 5,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 руб.
за счет средств районного бюджета- 5,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Обеспечение населения качественной развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района (далее – Сторожевской сельсовет) |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. Показатель 5 задачи 2 Приобретение игрового (спортивного) оборудования Показатель 6 задачи 2 Устройство детской и спортивной площадки (тренажерная) с. Сторожевое Усманского района Показатель 7 задачи 2 -Установка детской и спортивной (тренажерной) площадки в поселке с-за «Ударник» Усманского района -Обустройство детской спортивной (тренажерной) площадки в с. Красное администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет -Благоустройство детской и спортивной (тренажерной) площадки в пос. с-за «Ударник» Усманского района -Восстановление историко - культурного памятника погибшим воинам – землякам, расположенного по адресу: ул. Центральная с. Сторожевое Усманского района Липецкой области -Обустройство детской площадки в д. Терновка Усманского района Липецкой области |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 71 515,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 2 610,1 тыс. руб.; 2017 год – 1 281,2 тыс. руб.; 2018 год – 3 424,0 тыс. руб.; 2019 год – 3 811,1 тыс. руб.; 2020 год – 6 970,2 тыс. руб; 2021 год – 2 300,0 тыс. руб; 2022 год – 3 783,8 тыс. руб; 2023 год – 17 975,9 тыс. руб; 2024 год – 15 633,9 тыс. руб; 2025 год – 7 223,3 тыс. руб; 2026 год - 6 501,5 тыс. руб; Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 55 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 75 %; |
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 257 ламп уличного освещения
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 50 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 51 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
6.Создание условий для личного роста детей, формирование активной жизненной позиции, для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха (устройство новых детских игровых, спортивных площадок).
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 71 515,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 20 846,6 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 26 311,7 тыс.руб.;
за счет районного бюджета -19 663,1 тыс.руб.;
за счет федерального бюджета – 1 741,9 тыс.руб.;
за счет внебюджетных средств – 2 951,7 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет
в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района (далее – Сторожевской сельсовет) |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 41 306,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 2 447,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 513,0 тыс. руб.; 2018 год – 3 467,1 тыс. руб.; 2019 год – 2 679,9 тыс. руб.; 2020 год – 2 747,2 тыс. руб; 2021 год – 2 603,0 тыс. руб; 2022 год – 2 603,0 тыс. руб; 2023 год – 5 741,5 тыс. руб; 2024 год – 6 399,2 тыс. руб; 2025 год – 5 052,9 тыс. руб; 2026 год- 5 052,9 тыс. руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 70 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50,4 %; |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Сторожевое, в котором осуществляется показ цифрового кино; 3 библиотеки (в с. Сторожевое, с. Красное и п. совхоза Ударник)
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 36 094,3 тыс.руб.
за счет областного бюджета- 40,0 тыс.руб.
за счет районного бюджета -5 016,7 тыс.руб.
за счет федерального бюджета – 102,8 тыс.руб.
за счет внебюджетных средств – 52,9 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района (далее – Сторожевской сельсовет) |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 900,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 руб.; 2017 год – 900,0 тыс. руб.; 2018 год – 0 руб.; 2019 год – 0 руб.; 2020 год – 0 руб; 2021 год – 0 руб; 2022 год – 0 руб; 2023 год – 0 руб; 2024 год – 0 руб; 2025 год – 0 руб; 2026 год- 0 руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 1 многоквартирный жилой дом и 100 домов блокированной застройки. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирном доме сельского поселения Сторожевской сельсовет требуется на общей площади 354,6 кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 муниципальной Программы
«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2026 годах»
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района (далее – Сторожевской сельсовет) |
Задачи Подпрограммы |
1.Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон). |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 600,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 300,0 тыс. руб.; 2017 год – 300,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 00,0 тыс. руб; 2025 год – 00,0 тыс. руб. 2026 год – 00,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Сторожевской сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Сторожевской сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:
- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;
- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Сторожевской сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальных зон)
Показатель задачи - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы –:"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке
территорий сельских поселений на условиях софинансирования с областным бюджетом"
.
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего - 1 600,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 1 340,0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 260,0 тыс.руб.
22.12.2024.
22.12.2024.
22.12.2024.
15.11.2024.
11.10.2024.
23.09.2024.
Плахутина
Маргарита Семеновна
глава администрации