ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Сторожевско –Хуторской
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
От 06 апреля 2016 г. с. Сторожевские Хутора № 10
Об утверждении Муниципальной программы
« Устойчивое развитие сельской территории-
сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2020 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании постановления администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет № 9 от 04.04.2016г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ»,на основании постановления администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет №9а от 05.04.2016г. Об утверждении Перечня подпрограмм Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу « Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» (прилагается).
2.Муниципальную программу « Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» принятую постановлением № 38 от 05.12. 2013г., «О внесении изменений в постановление № 38 от 05.12.2013 г. « Об утверждении муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» № 20 от 18.09.2015 г, считать утратившему силу.
3.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Сторожевско-Хуторской сельсовет Г.М.Терновых
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет
от 04.04. 2016 г № 10
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2020 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2020 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах". |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, 54 % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, 25 % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, 35 % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 25 % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), 10 % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 17398,5тыс. руб., из них: 2016 год – 3438,9тыс. руб.; 2017 год – 3459,9тыс. руб.; 2018 год – 3479,9тыс. руб.; 2019 год – 3499,9 тыс. руб.; 2020 год – 3519,9 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2020 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет расположен в северо-восточной части района и граничит с сельскими поселениями Сторожевской, Бреславский, Березняговский, Грачевский, Завальновский, и Пушкарский сельсовет.
Территория сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет расположена вдоль реки (Усманка).
В состав поселения входят: село Сторожевские Хутора и деревня Федоровка.
Административный центр - с. Сторожевские Хутора
Площадь территории сельского поселения составляет – 5225 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 4357 га, из них пашни – 4079 га; площадь лесополос – 34 га, земли поселений – 600,18 га.
На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: 38га.- пруд в с. Сторожевские Хутора.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 803 чел.
из них в селе Сторожевские Хутора – 507 чел, в деревне Федоровка – 296 человек.
Общее число хозяйств составляет – 406, из них в селе Сторожевские Хутора - 296, в деревне Федоровка- 110.
Имеют газовое отопление – 350 хозяйств; печное – 56 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 14,8 километров дорог, 8 км с твердым покрытием.
Всего улиц – 5 , из них в с. Сторожевские Хутора - 3, в д. Федоровка – 2.
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО «Агрохолдинг-АСТ» (растениеводство)
- отделение связи с. Сторожевские Хутора
- отделение сбербанка № 386 с. Сторожевские Хутора
- АТС с. Сторожевские Хутора.
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Сторожевские Хутора
- Сторожевско-Хуторской филиал МБОУ СООШ с. Сторожевое
- МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Сторожевские Хутора
- МБУК «Досуговый центр Сторожевско-Хуторского сельсовета», в который входят: библиотека с. Сторожевские Хутора, Дом Культуры.
3. Торговые предприятия:
- магазин «ТПС» с. Сторожевские Хутора (ПО «Усмань»),
- магазин «Продукты» с. Сторожевские Хутора
Имеется 1 памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле), 2 места захоронения умерших. Оборудовано 1 место для отдыха и купания в с. Сторожевские Хутора.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет до 2020 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2020 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2020 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 17398,5тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах" – 7342,5 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах"- 4,0тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах"-5407,0 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах" – 4645,0 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2014-2020 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
54 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 1 - Повышение качества муниципального управления |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1468,5 |
1468,5 |
1468,5 |
1468,5 |
1468,5 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
587,2 |
587,2 |
587,2 |
587,2 |
587,2 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
916,8 |
916,8 |
916,8 |
916,8 |
916,8 |
||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
491,6 |
491,6 |
491,6 |
491,6 |
491,6 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
491,6 |
491,6 |
491,6 |
491,6 |
491,6 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
Всего, тыс.руб |
Х |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
20,0 |
20, |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1468,5 |
1468,5 |
1468,5 |
1468,5 |
1468,5 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
587,2 |
587,2 |
587,2 |
587,2 |
587,2 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
881,3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 3 – Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного планирования. |
% |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Основное меропиятие программа 2 зачачи 3 «Разработка комплекса землеустраительных работ по подготовке карт ( планов) границ территориальных зон |
Всего, тыс.руб |
Х |
74,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
Х |
74,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 3 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 5 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество построенных детских площадок
|
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
215,8 |
310,0 |
330,0 |
350,0 |
370,0 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
215,8 |
310,0 |
330,0 |
350,0 |
370,0 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
215,8 |
310,0 |
330,0 |
350,0 |
370,0 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
215,8 |
310,0 |
330,0 |
350,0 |
370,0 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1041,4 |
1061,4 |
1081,4 |
1101,4 |
1121,4 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
290,0 |
310 |
330 |
350 |
370 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
751,4 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
751,4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
38 |
50 |
100 |
100 |
120 |
120 |
||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
175 |
180 |
190 |
190 |
190 |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
927,0 |
927,0 |
927,0 |
927,0 |
927,0 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
127,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
35 |
40 |
40 |
45 |
45 |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего -7342,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 1468,5 тыс. руб.; 2017 год –1468,5 тыс. руб.; 2018 год – 1468,5 тыс. руб.; 2019 год – 1468,5 тыс. руб.; 2020 год – 1468,5 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 2709,8 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 1385,5 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит:
всего 7342,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 2936,0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - _____ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 4406,5 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, 100 %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -4,0 тыс. руб., из них: 2016 год – тыс. руб.; 2017 год – 1,0 тыс. руб.; 2018 год – 1,0тыс. руб.; 2019 год – 1,0тыс. руб. 2020 год – 1,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2020 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 1ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, 100 %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 4,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 4,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 5407,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 1041,4 тыс. руб.; 2017 год – 1061,4 тыс. руб.; 2018 год – 1081,4 тыс. руб.; 2019 год – 1101,4 тыс. руб.; 2020 год – 1121,4тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 75 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 50 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 80 %, имеется 42 ламп уличного освещения, в том числе в с. Сторожевские Хутора – 34, в д. Федоровка – 8. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 12 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 70 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 54 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, 0,6 км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, 5%;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения,15 ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 50 ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 ед.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4. Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 5407,0тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета -1650,0тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 3757,0тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении
Сторожевско-Хуторской сельсовет
в 2016-2020 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,38 ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, 175 ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, 35 ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 4645,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 929,0тыс. руб.; 2017 год – 929,0тыс. руб.; 2018 год – 929,0 тыс. руб.; 2019 год – 929,0 тыс. руб.; 2020 год –929,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 45 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 40 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 200 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Сторожевские Хутора, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека с. Сторожевские Хутора.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба в д. Федоровка, где проживает 297 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, 200 ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, 175 ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, 35 ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 2409,0тыс.руб.
22.12.2024.
22.12.2024.
22.12.2024.
15.11.2024.
11.10.2024.
23.09.2024.
Плахутина
Маргарита Семеновна
глава администрации