ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
от __ февраля 2017г. с. Сторожевские Хутора № ______
Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения
МБУК «Досуговый центр» администрации
сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с постановлениями администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.12.2015г. № 27 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 18.09.2015г. № 18 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК ««Досуговый центр» администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества
подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации
сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Г.М.Терновых
Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района от 03.02..2017г. № 5
|
||||||
|
||||||
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ
|
||||||
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
3850,50 |
1000,00 |
4850,50 |
10000,00 |
200 |
980100,00 |
0014 – Количество |
3850,50 |
1000,00 |
4850,50 |
10000,00 |
200 |
980100,00 |
Итого на очередной год (2017) |
3850,50 |
1000,00 |
4850,50 |
10000,00 |
200 |
980100,00 |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
1715,00 |
470,00 |
246 12185,00 |
6000,00 |
200 |
443000,00 |
0014 - Количество |
1715,00 |
470,00 |
246 12185,00 |
6000,00 |
200 |
443000,00 |
Итого 1-й год планового периода (2018) |
1715,00 |
470,00 |
246 12185,00 |
6000,00 |
200 |
443000,00 |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
3076,50 |
315,00 |
1 3391,50 |
1000,00 |
200 |
679300,00 |
0014 - Количество |
3076,50 |
315,00 |
1 3391,50 |
1000,00 |
200 |
679300,00 |
Итого 2-й год планового периода (2019) |
3076,50 |
315,00 |
1 3391,50 |
1000,00 |
200 |
679300,00 |
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
770100,00 |
200000,00 |
1,000 |
970100,00 |
200 |
4850,50 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
770100,00 |
200000,00 |
1,000 |
970100,00 |
200 |
4850,50 |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
343000,00 |
94000,00 |
1,000 |
437000,00 |
200 |
2185,00 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
343000,00 |
94000,00 |
1,000 |
437000,00 |
200 |
2185,00 |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
615300,00 |
63000,00 |
1,000 |
678300,00 |
200 |
3391,50 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
615300,00 |
63000,00 |
1,000 |
678300,00 |
200 |
3391,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|
||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||||||||||||||||
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Количество посещений |
200 |
200 |
200 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
770100,00 |
343000,00 |
615300,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
590100,00 |
292500,00 |
492500,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
180000,00 |
50500,00 |
122800,00 |
|
|
ИТОГО |
770100,00 |
343000,00 |
615300,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
200000,00 |
94000,00 |
63000,00 |
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
2 |
223.00 - Коммунальные затраты |
25000,00 |
10000,00 |
1000,00 |
3 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
120000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
4 |
290.00 - Прочие расходы |
10000,00 |
5000,00 |
1000,00 |
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
45000,00 |
19000,00 |
1000,00 |
ИТОГО |
200000,00 |
94000,00 |
63000,00 |
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
10000,00 |
6000,00 |
1000,00 |
ИТОГО |
10000,00 |
6000,00 |
1000,00 |
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
590100,00 |
292500,00 |
492500,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
180000,00 |
50500,00 |
122800,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
4 |
223.00 - Коммунальные затраты |
25000,00 |
10000,00 |
1000,00 |
5 |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
10000,00 |
6000,00 |
100,00 |
6 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
120000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
7 |
290.00 - Прочие расходы |
10000,00 |
5000,00 |
1000,00 |
8 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
45000,00 |
19000,00 |
1000,00 |
ИТОГО расходов |
980100,00 |
443000,00 |
679300,00 |
2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
27,42 |
7,36 |
34,78 |
00,00 |
6000,00 |
208700,00 |
0014 – Количество посещений |
27,42 |
7,36 |
34,78 |
0,00 |
6000,00 |
208700,00 |
Итого на очередной год (2017) |
- |
- |
- |
00,00 |
6000,00 |
208700,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
23,90 |
7,25 |
31,15 |
0,00 |
6100,00 |
190000,00 |
0014 - Количество |
23,90 |
7,36 |
31,15 |
0,00 |
6100,00 |
190000,00 |
Итого 1-й год планового периода (2018) |
- |
- |
- |
0,00 |
6100,00 |
190000,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
23,90 |
7,25 |
31,15 |
0,00 |
6100,00 |
190000,00 |
0014 - Количество |
23,90 |
7,36 |
31,15 |
0,00 |
6100,00 |
190000,00 |
Итого 2-й год планового периода (2019) |
- |
- |
- |
0,00 |
6100,00 |
190000,00 |
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
139100,00 |
00,00 |
1,000 |
139100,00 |
5000,00 |
27,82 |
||||||
|
|
Количество |
139100,00 |
00,00 |
1,000 |
139100,00 |
5000,00 |
27,82 |
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
127000,00 |
00,00 |
1,000 |
127000,00 |
5000,00 |
25,40 |
||||||
|
|
Количество |
127000,00 |
00,00 |
1,000 |
127000,00 |
5000,00 |
25,40 |
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
127000,00 |
00,00 |
1,000 |
127000,00 |
5000,00 |
25,40 |
||||||
|
|
Количество |
127000,00 |
00,00 |
1,000 |
127000,00 |
5000,00 |
25,40 |
||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|
|||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|||||||||
22 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
|
|||||||||
|
Количество посетителей |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
2 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
139100,00 |
127000,00 |
127000,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
106800,00 |
97500,00 |
97500,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
32300,00 |
29500,00 |
29500,00 |
|
|
ИТОГО |
139100,00 |
127000,00 |
127000,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
2 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
3 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
ИТОГО |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
106800,00 |
97500,00 |
97500,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
32300,00 |
00,00 |
29500,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
4 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
00,00 |
00,00 |
00,00 |
ИТОГО расходов |
139100,00 |
127000,00 |
127000,00 |
22.12.2024.
22.12.2024.
22.12.2024.
15.11.2024.
11.10.2024.
23.09.2024.
Плахутина
Маргарита Семеновна
глава администрации