Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с.Сторожевские Хутора, ул.Центральная, д.2.
8 (47472) 2-64-17
8 (47472)2-64-10

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Дата публикации: 16.02.2017г.

Скачать документ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 

 от __ февраля 2017г.                          с. Сторожевские Хутора                    № ______

 

Об утверждении  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр» администрации

сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов.

 

               В соответствии с   постановлениями администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.12.2015г. № 27 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  в администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 18.09.2015г. № 18    «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК ««Досуговый центр» администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области.  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить    нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества

подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр» администрации

сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации сельского

поселения                                                                      Г.М.Терновых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

Сторожевско-Хуторской сельсовет

Усманского муниципального района

от 03.02..2017г. № 5

 

 

Расчет  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат

на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр» администрации

сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов.

1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ

 

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

07008100000000000005104 -  Организация  показа концертов и концертных программ

3850,50

1000,00

4850,50

10000,00

200

980100,00

0014 – Количество

3850,50

1000,00

4850,50

10000,00

200

980100,00

Итого на очередной год (2017)

3850,50

1000,00

4850,50

10000,00

200

980100,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

1715,00

470,00

246                                                                                                                                           12185,00

6000,00

200

443000,00

0014 - Количество

1715,00

470,00

246                                                                                                                                           12185,00

6000,00

200

443000,00

Итого 1-й год планового периода (2018)

1715,00

470,00

246                                                                                                                                           12185,00

6000,00

200

443000,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

3076,50

315,00

1                                                                                                                                                    3391,50

1000,00

200

679300,00

0014 - Количество

3076,50

315,00

1                                                                                                                                                    3391,50

1000,00

200

679300,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

3076,50

315,00

1                                                                                                                                                    3391,50

1000,00

200

679300,00

 

 

 

 

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

770100,00

200000,00

1,000

970100,00

200

4850,50

 

 

Количество

770100,00

200000,00

1,000

970100,00

200

4850,50

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

                                     

                    343000,00

94000,00

1,000

437000,00

200

2185,00

 

 

Количество

                                    

                    343000,00

94000,00

1,000

437000,00

200

2185,00

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

615300,00

63000,00

1,000

678300,00

200

3391,50

 

 

Количество

615300,00

63000,00

1,000

678300,00

200

3391,50

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

540,00

0,00

0,00

 

 

Количество посещений

200

200

200

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

Организация показа концертов и концертных программ

770100,00

343000,00

615300,00

 

211.00 - Заработная плата

590100,00

292500,00

492500,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

180000,00

50500,00

122800,00

 

ИТОГО

770100,00

343000,00

615300,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

200000,00

94000,00

63000,00

1

221.00 - Затраты на услуги связи

00,00

00,00

00,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

                     25000,00

10000,00

1000,00

3

226.00 - Прочие работы, услуги

120000,00

60000,00

60000,00

4

290.00 - Прочие расходы

10000,00

5000,00

1000,00

5

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

45000,00

19000,00

1000,00

ИТОГО

200000,00

94000,00

63000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

10000,00

6000,00

1000,00

ИТОГО

10000,00

                    6000,00

1000,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

590100,00

292500,00

492500,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

180000,00

50500,00

122800,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

00,00

00,00

00,00

4

223.00 - Коммунальные затраты

                     25000,00

10000,00

1000,00

5

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

10000,00

6000,00

100,00

6

226.00 - Прочие работы, услуги

120000,00

60000,00

60000,00

7

290.00 - Прочие расходы

10000,00

5000,00

1000,00

8

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

45000,00

19000,00

1000,00

ИТОГО расходов

980100,00

443000,00

679300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

27,42

7,36

34,78

00,00

6000,00

208700,00

0014 – Количество посещений

27,42

7,36

34,78

0,00

6000,00

208700,00

Итого на очередной год (2017)

-

-

-

00,00

6000,00

208700,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

23,90

7,25

31,15

0,00

6100,00

190000,00

0014 - Количество

23,90

7,36

31,15

0,00

6100,00

190000,00

Итого 1-й год планового периода (2018)

-

-

-

0,00

6100,00

190000,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

23,90

7,25

31,15

0,00

6100,00

190000,00

0014 - Количество

23,90

7,36

31,15

0,00

6100,00

190000,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

-

-

-

0,00

6100,00

190000,00

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

139100,00

00,00

1,000

139100,00

5000,00

27,82

 

 

Количество

139100,00

00,00

1,000

139100,00

5000,00

27,82

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

127000,00

00,00

1,000

127000,00

5000,00

25,40

 

 

Количество

127000,00

00,00

1,000

127000,00

5000,00

25,40

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

127000,00

00,00

1,000

127000,00

5000,00

25,40

 

 

Количество

127000,00

00,00

1,000

127000,00

5000,00

25,40

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

 

22

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

 

 

Количество посетителей

5000,00

5000,00

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

2

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

139100,00

127000,00

127000,00

 

211.00 - Заработная плата

106800,00

97500,00

97500,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

32300,00

29500,00

29500,00

 

ИТОГО

139100,00

127000,00

127000,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

1

221.00 - Затраты на услуги связи

00,00

00,00

00,00

2

226.00 - Прочие работы, услуги

00,00

00,00

00,00

3

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

00,00

00,00

00,00

ИТОГО

00,00

00,00

00,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

00,00

0,00

0,00

ИТОГО

00,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

106800,00

97500,00

97500,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

32300,00

00,00

29500,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

00,00

00,00

00,00

4

226.00 - Прочие работы, услуги

00,00

00,00

00,00

5

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

00,00

00,00

00,00

ИТОГО расходов

139100,00

127000,00

127000,00

 

 

 

 

 

Плахутина
Маргарита Семеновна

глава администрации